极速11选5走势图200期
  當前位置:首頁 -> 僑聯公告
僑聯公告
    打印本文】 【關閉窗口
遼寧省歸國華僑聯合會2018年度部門預算
發布時間:2018年03月02日 來源:遼寧省僑聯

遼寧省歸國華僑聯合會2018年度部門預算

 

   

 

第一部分    遼寧省歸國華僑聯合會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分    遼寧省歸國華僑聯合會2018年部門預算表

一、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會收支預算批復總表

二、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會收入預算批復總表

三、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會支出預算批復總表

四、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會按功能科目批復總表

五、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會政府預算支出經濟分類批復總表

六、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會部門預算支出經濟分類批復總表

七、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算支出批復表

八、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會政撥款收入安排支出批復表

九、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會中央提前告知轉移支付資金安排支出批復表

十、 2018年遼寧省歸國華僑聯合會納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十一、2018年遼寧省歸國華僑聯合會納入政府性基金預

 算管理收入安排支出批復表

十二、2018年遼寧省歸國華僑聯合會納入專戶管理的

 政事業性收費等非稅收入安排支出批復表

十三、2018年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算基本支出批復表

十四、2018年遼寧省歸國華僑聯合會一般公共預算“三

”經費支出批復表

十五、2018年遼寧省歸國華僑聯合會項目等支出明細情

況批復表

十六、2018年遼寧省歸國華僑聯合會債務支出明細情況

批復表

十七、2018年遼寧省歸國華僑聯合會政府采購支出明細情況批復表

十八、2018年遼寧省歸國華僑聯合會政府購買服務支出

明細情況批復表

十九、遼寧省歸國華僑聯合會2018年項目支出預算績

效目標情況表

 

第三部分 寧省歸國華僑聯合會2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 遼寧省歸國華僑聯合會概況

 

一、部門職責

遼寧省歸國華僑聯合會是中共遼寧省委直接領導的由全省歸僑僑眷組成的一級人民團體,是黨和政府聯系全省廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。遼寧省僑聯是中國僑聯的團體會員、遼寧省政協的組成單位。僑聯以為僑服務為根本宗旨,其基本職能是“群眾工作、參政議政、海外聯誼和維護僑益”。

二、機構設置

納入遼寧省歸國華僑聯合會2018年部門預算編制范圍一級預算單位1個,無二級預算單位

 

 

第二部分 遼寧省歸國華僑聯合會部門預算公開報表
(詳見附表)

  

 

第三部分 遼寧省歸國華僑聯合會2018年部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況

按照綜合預算的原則,2018年遼寧省歸國華僑聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中:

(一)收入預算313.1萬元,包括:

1.財政撥款收入313.1萬元;

2.中央提前告知轉移支付資金0萬元;

3.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

4.納入政府性基金預算管理收入0萬元;

5.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元;

6.其他非稅收入0萬元。

(二)支出預算313.1萬元,包括:

1.基本支出206.1萬元

2.項目支出107萬元。

在支出預算313.1萬元中,政府采購支出0萬元,債務支出0萬元,政府購買服務支出0萬元。

2018年預算收支比2017年減少94.1萬元,增減變化的主要原因為退休人員轉入社保發放、預算支出經費壓減等

二、機關運行經費安排情況

2018年遼寧省歸國華僑聯合會機關運行經費預算為45.8萬元,主要包括辦公費7.2萬元、郵電費1萬元、物業管理費7.6萬元、差旅費2.1萬元、因公出國(境)費用12.3萬元、公務接待0.4萬元、勞務費4.8萬元、工會經費0.5萬元、公務用車運行維護費9.9萬元

三、政府采購情況

2018年遼寧省歸國華僑聯合會無政府采購預算支出。

四、“三公”經費預算情況

2018年,遼寧省歸國華僑聯合會財政撥款安排的 “三公”經費預算為39.6萬元,比2017年增加9.3萬元,增長30.69%。其中:

1.因公出國(境)費12.3萬元,比2017年增加12.3萬元。主要原因為本年預算新增出國經費支出

2.公務接待費17.4萬元,比2017年減少3萬元,下降14.71%。主要原因為預算經費壓減

3.公務用車購置及運行費9.9萬元(其中:公務用車購置費0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%;公務用車運行費9.9萬元,比2017年增加0萬元,增長0%),比2017年增加0萬元,增長0%。

2018年遼寧省歸國華僑聯合會“三公”經費預算表

 

 

單位:萬元

項目

金額

2017年

2018年

合計

30.3

39.6

1.因公出國(境)費

-

12.3

2.公務接待費

20.4

17.4

3.公務用車購置及運行費

9.9

9.9

 其中:公務用車購置費

-

-

       公務用車運行費

9.9

9.9

五、國有資產占用情況

    遼寧省歸國華僑聯合會2018年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元。

六、項目預算績效目標情況

根據預算績效管理要求,遼寧省歸國華僑聯合會2018年應編制績效目標的項目共2個,實際編制績效目標的項目共2個,涉及資金107萬元,編制績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目)為100%。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

12.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他群眾團體事務方面的支出。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

15.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

16.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 


 

027遼寧省歸國華僑聯合會2018年省直部門預算公開報表.xlsx
    打印本文】 【關閉窗口
【相關新聞/附件下載】
027遼寧省歸國華僑聯合會2018年省直部門預算公開報表.xlsx
极速11选5走势图200期 168娱乐平台代理 时时彩计划群是套吗 广东时时11选5直播 福彩3d稳赚 河北时时现场开奖结果 六开彩单双玩法规则 扑克21点要牌技巧 500元倍投16期方案 天镜棋牌 兴华彩票是真的假的